ISPreview : Новости провайдеров


ЮТК: Итоги деятельности ОАО «ЮТК» за 9 месяцев 2007 года (РСБУ): пока-затель рентабельности по чистой прибыли составил 17%

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК») [(РТС: KUBN, KUBNP; ММВБ: UTEL, UTELP; ADR OTC: STJSY, KUE FRA)], крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, сегодня объявляет неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2007 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

* За 9 месяцев 2007 года показатель чистой прибыли вырос на 23,2% и составил 1 727,7 млн. руб.
* Выручка за 9 месяцев 2007 года к аналогичному показателю прошлого года увеличилась на 13,4% и составила 14 584,9 млн. руб.
* Доходы от перспективных услуг связи [1] выросли по сравнению с 9 месяцами 2006 года на 54,1% и составили 1 992,8 млн. руб. Доля доходов от перспективных услуг в тарифных доходах компании увеличилась до 14,3% по сравнению с 10,7% за 9 месяцев 2006 года.
* Показатель EBIDTA [2] за 9 месяцев 2007 года составил 5 831,4 млн. руб., что на 7,6 % выше значения за 9 месяцев 2006 года.
Выручка ОАО «ЮТК» за 9 месяцев 2007 года составила 14 584,9 млн. руб., что на 13,4% выше значения данного показателя за 9 месяцев 2006 года, в т.ч. доходы от услуг связи увеличились на 15,2% до 13 958,7 млн. руб.

За 9 месяцев 2007 года доходы от услуг местной связи выросли на 7,4%, до 6 760,2 млн. руб. Прирост основных телефонных аппаратов (ОТА) на ГСТС за рассматриваемый период составил 6,866 тыс. шт., в т.ч. на городской телефонной сети 8,814 тыс. шт. ОТА. По состоянию на 01.10.2007 года количество ОТА, установленных на сети ОАО «ЮТК», составляет 4 070,872 тыс. шт.

Доходы от внутризоновой связи за отчетный период выросли на 31,9% до 2 768,6 млн. руб.

По итогам 9 месяцев 2007 года доходы от перспективных услуг связи компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 54,1% и составили 1 992,8 млн. руб., в т.ч. доходы от услуг Интернет выросли на 63,6%, от услуг построения частных корпоративных сетей (VPN) - на 11,8%. При этом наблюдается уверенный рост показателей реализации компанией услуг Интернет: трафик, переданный по сети Интернет, увеличился на 153,5% до 1 906,0 Тбайт, количество времени коммутируемого соединения по сети Интернет выросло на 26,6% до 2 906,0 млн. мин. Абонентская база услуг ШПД выросла до 132,053 тыс. пользователей, в том числе по технологии xDSL до 129,989 тыс. чел.

По итогам 9 месяцев 2007 года доля доходов от местной связи в тарифных доходах компании снизилась на 3,6 п.п. до 48,4%, доля доходов от перспективных услуг связи также увеличилась на 3,6 п.п. до 14,3%, доля доходов от внутризоновой связи выросла на 2,5 п.п. до 19,8%, доля доходов от услуг присоединения и пропуска трафика сократилась на 2,7 п.п. до 15,2%.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика сократились на 1,9% до 2 122,9 млн. руб.
Расходы по обычным видам деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 13,8% до 10 184,5 млн. руб. По итогам 9 месяцев 2007 года в структуре себестоимости компании наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда (29,5%), амортизационные отчисления (21,0%) и прочие расходы (18,6%). Произошли следующие существенные изменения по сравнению с 9 месяцами 2006 года: понизилась доля расходов на оплату труда на 3,4 п.п., а также на 5,7% увеличилась доля расходов по услугам операторов связи.

Рост амортизационных отчислений на 9,9% до 2 134,2 млн. руб. обусловлен увеличением основных производственных фондов.

Увеличение материальных расходов на 10,4% до 1 187,7 млн. руб. связано с ростом затрат на приобретение кабельной продукции.

Увеличение расходов по услугам операторов на 135,2% до 1 118,6 млн. руб. обусловлено изменением методологии взаиморасчетов с операторами мобильной связи и введением принципа CPP, а также с увеличением платежей операторам за предоставление доступа к сети Интернет.
Реализация мер финансовой политики по удлинению сроков и сокращению стоимости заимствований в рамках кредитного портфеля компании позволили сократить расходы по процентам по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2006 года на 13,0%, до 1 394,5 млн. руб.

Показатель EBITDA вырос на 7,6% и составил 5 831,4 млн. руб. Маржа EBITDA уменьшилась на 2,1 п.п. до 40,0%. Прибыль от продаж составила 4 400,4 млн. руб., что на 12,3% выше значения за аналогичный период прошлого года. Операционная маржа сократилась 0,3 п.п. и составила 30,2%.

Политика повышения эффективности бизнеса компании позволила достичь следующих относительных показателей: выручка на 1 работника выросла на 39% до 494,9 тыс. руб., количество линий на 1 работника увеличилось на 23,8% до 138,6 линии.

Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2007 года составил 2 174,9 млн. руб., что на 129,1% выше показателя за аналогичный период 2006 года. Ввод основных фондов вырос на 9,7% и составил 1 612,6 млн. руб.

В течение рассматриваемого периода на сети компании в эксплуатацию было введено 47,609 тыс. номеров, в том числе 23,632 тыс. номеров на замену аналогового оборудования. В результате по состоянию на 01.10.2007 года монтированная емкость местной телефонной сети компании составила 4 344,892 тыс. номеров.

Уровень цифровизации местной сети компании к аналогичному показателю прошлого года вырос на 2,4 п.п. и составил 66,6%, в том числе на ГТС - 71,0% .
С бухгалтерской отчетностью ОАО «ЮТК» за 9 месяцев 2007 года Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте компании в разделе «Финансовая отчетность» www.stcompany.ru

01-11-2007, ЮТК

Поделиться: